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組織架構

組織結構和內部管理機構

本行采用總部、分、支行制,總部是一級法人,負責本行的重大經營決策、人事安排、資金財務控制和內部稽核監察等,并通過利潤、存款和貸款質量等多項指標對各支行進行考核和管理。各分、支行對總部負責,實行獨立核算、獨立經營。

1、本行組織結構(圖附后)。

2、內部管理機構。

1支持保障類部門

董事會辦公室:負責本行董事會日常工作及股權管理,負責本行對外重大信息的審核及披露工作。

發展研究部:負責研究宏觀經濟金融形勢及各行業經濟、產業經濟形勢對我行業務發展的影響,并對國家、中央、地方、監管部門的經濟金融政策、制度進行研究,提出我行經營思路建議。

監事會辦公室:負責監事會日常事務性工作。

行政辦公室:負責全行辦公事務的管理與協調、后勤保障、督辦檢查、公共關系管理和品牌建設等工作。

人力資源部:負責本行人力資源規劃、招聘與配置、培訓與開發、績效管理、薪酬福利管理、員工關系管理工作。

運營管理部:負責全行會計業務集中處理、運營流程管理。

信息科技部:負責全行信息化規劃、建設,進行信息系統研發與維護,保障信息系統安全穩定運行。

保衛部:負責全行安全保衛工作。

機構管理部:負責全行機構網點建設、管理及申報等事務。

紀檢監察室:負責本行黨風廉政建設及違規違紀案件的查處,對全行各級管理人員實施監察。

黨群工作部:負責本行負責全行黨建工作、黨委宣傳、工會、共青團、計劃生育,優質文明服務,精神文明建設及退養職工的管理工作。

2風險控制類部門

風險管理部:牽頭負責全行全面風險管理。

授信審批部:負責全行授信業務審查審批組織和授信后資產管理的職能部門,同時也是信用審批委員會的常設機構,負責信用審批委員會的日常運行,并對獨立審批人的審批工作進行協調和服務。

法律內控合規部:負責全行法律事務管理,牽頭內控管理、合規管理、案件防控體系建設。

資產保全部:負責全行不良資產清收、處置、協調和管理。

計劃財務部:負責全行資產負債管理與財務管理。

    審計部:對全行經營管理活動進行獨立審計監督。

 3業務營銷類部門

公司銀行管理部:負責全行公司業務規劃、企業客戶關系管理、產品統籌研發與營銷推動,參與公司類業務資源配置與經營績效管理協調的組織推動與管理支持。

   個人銀行部:負責全行個人銀行業務的規劃、客戶關系管理、產品統籌研發與營銷,參與個人銀行業務資源配置的組織、管理。

銀行卡部:負責全行雪蓮卡業務的總體規劃、營銷、產品設計開發和制卡的準直營部門和利潤中心,并負責指導分支機構開展雪蓮卡業務。

遠程銀行部:負責全行虛擬渠道的總體規劃、建設和日常管理,為各業務部門、分支機構提供多元化客戶服務平臺的營銷管理與支持

小企業業務部:負責全行小微企業業務的規劃、審批、產品統籌研發與營銷、風險防控管理工作。

    金融市場部本行同業業務專營部室,負責全行同業負債及資產業務,具體包括:負責全行貨幣市場、債券市場、同業市場開展自營投融資業務、投資銀行業務、同業客戶營銷與管理的直接經營部門和利潤中心,并根據資產負債管理委員會的指令,執行全行流動性管理的相關操作。

    理財業務部負責全行自主研發理財產品的研究設計、資金募集;理財資產在貨幣市場、債券市場、同業市場等的投資運作和成本核算;理財業務數據報備、報表報送及信息披露;負責代銷類理財業務等工作。

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